Curso Completo de

TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL

El curso de Tributación Empresarial está diseñado para proporcionar a los profesionales de empresas tanto públicas como privadas un conocimiento profu...

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TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL

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Adéntrate en el universo de la Tributación Empresarial y transforma tu comprensión de la fiscalidad en una ventaja estratégica. Este curso exhaustivo te guiará desde los fundamentos del Impuesto a la Renta y el IGV hasta las complejidades de las operaciones internacionales y el planeamiento tributario avanzado. Aprenderás a dominar los regímenes de detracción, retención y percepción, analizarás casos prácticos basados en la jurisprudencia más reciente y adquirirás las herramientas necesarias para optimizar la carga tributaria de cualquier empresa, asegurar el cumplimiento normativo y potenciar la toma de decisiones empresariales, convirtiéndote en un pilar fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento financiero de tu organización.

  • Acceso a internet de alta velocidad para plataformas de e-learning y consulta de normativa tributaria (ej. SUNAT, Tribunal Fiscal).
  • Un ordenador o laptop con sistema operativo Windows 10 (o superior) o macOS Big Sur (o superior).
  • Software de ofimática: Microsoft Office (Excel, Word) versión 2019 o Microsoft 365, para ejercicios prácticos y análisis de casos.
  • Calculadora científica o financiera.
  • Un lector de documentos PDF (ej. Adobe Acrobat Reader) para materiales del curso.
  • Cuenta de correo electrónico activa y acceso a una plataforma de videollamadas (ej. Zoom, Google Meet) para sesiones en vivo (si aplica).
  • Conocimientos básicos de contabilidad general y estados financieros.
  • Familiaridad con el entorno empresarial y sus operaciones básicas.
  • Habilidad básica para la lectura e interpretación de textos legales o normativos.
  • Manejo elemental de Microsoft Excel para la resolución de ejercicios y plantillas.
  • Comprensión lectora avanzada en español.

Al finalizar este curso, dominarás los fundamentos del Impuesto a la Renta y el IGV, comprendiendo su aplicación estratégica en la gestión empresarial. Desarrollarás la capacidad de analizar y aplicar los regímenes de detracción, retención y percepción, identificando sus implicancias en la liquidez y el cumplimiento. Adquirirás habilidades para interpretar contratos mercantiles bajo una óptica fiscal, optimizar la carga tributaria mediante planeamiento estratégico y gestionar operaciones con partes vinculadas y comercio exterior, transformándote en un profesional capaz de tomar decisiones informadas que aseguren el cumplimiento normativo y generen valor económico tangible para cualquier organización.

  • Contadores públicos
  • Gerentes financieros
  • Empresarios y emprendedores
  • Abogados corporativos y tributarios
  • Administradores de empresas

CONTENIDODEL CURSO

12 módulos
01Conceptos básicos de la tributación empresarial.
02Introducción al Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto General a las Ventas (IGV).
03Relevancia y aplicación en la gestión empresarial.
01Definición y características del Impuesto a la Renta.
02Principales gastos deducibles.
03Tratamiento de beneficios laborales y educación del personal.
01Concepto y tratamiento fiscal de la asistencia técnica.
02Servicios digitales y su impacto en el IR.
03Compensación de rentas de fuente extranjera.
01Definición del campo de aplicación del IGV.
02Diferencias entre domiciliados y no domiciliados.
03Prestación y utilización de servicios.
01Definición y funcionamiento de cada régimen.
02Análisis de casos prácticos basados en Informes SUNAT y Resoluciones del Tribunal Fiscal.
03Impacto en la liquidez de las empresas.
01Concepto de crédito fiscal y requisitos para su aplicación.
02Análisis de operaciones no reales y su implicancia en el IGV.
03Modificaciones legislativas recientes y su impacto.
01Hipótesis de incidencia y retiro de bienes.
02Análisis de las modificaciones legislativas (Ley 29214 y Ley 29215).
03Otras modificaciones reglamentarias recientes.
01Análisis de contratos de leasing, lease back, factoring, y otros.
02Implicancias tributarias específicas en el IGV e IR.
03Estrategias para la correcta aplicación fiscal.
01Estrategias de planeamiento tributario.
02Optimización de la carga tributaria.
03Herramientas para la toma de decisiones empresariales.
01Precios de transferencia: normativa y métodos de valoración.
02Operaciones con países de baja o nula imposición.
03Convenios de estabilidad tributaria.
01Concepto y tratamiento del Drawback.
02Saldo a favor del exportador.
03Procedimientos para la aplicación de beneficios fiscales.
01Concepto y tratamiento del Drawback.
02Saldo a favor del exportador.
03Procedimientos para la aplicación de beneficios fiscales.
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